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鹰眼预警:航天宏图经营活动净现金流/净利润比值低于1

时间:2021-04-24 08:30:05 | 来源:新浪财经

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月24日,航天宏图发布2020年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2020年全年营业收入为8.47亿元,同比增长40.84%;归母净利润为1.29亿元,同比增长54.27%;扣非归母净利润为1.15亿元,同比增长57.07%;基本每股收益0.78元/股。

公司自2019年7月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为912.91万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对航天宏图2020年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为8.47亿元,同比增长40.84%;净利润为1.29亿元,同比增长54.3%;经营活动净现金流为7536.02万元,同比增长153.52%。

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动40.84%,销售费用同比变动4.66%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目201812312019123120201231营业收入(元)4.23亿6.01亿8.47亿销售费用(元)4464.26万5865.55万6139.11万营业收入增速42.85%42.01%40.84%销售费用增速91.4%31.39%4.66%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.59低于1,盈利质量较弱。

项目201812312019123120201231经营活动净现金流(元)-1145.83万-1.41亿7536.02万净利润(元)6352.78万8339.87万1.29亿经营活动净现金流/净利润-0.18-1.690.59

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为53.45%,同比下降4.24%;净利率为15.2%,同比增长9.56%;净资产收益率(加权)为10.09%,同比下降4.81%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为61.7%、55.82%、53.45%,变动趋势持续下降。

项目201812312019123120201231销售毛利率61.7%55.82%53.45%销售毛利率增速3.47%-9.53%-4.24%

• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期55.82%下降至53.45%,销售净利率由去年同期13.87%增长至15.2%。

项目201812312019123120201231销售毛利率61.7%55.82%53.45%销售净利率15.01%13.87%15.2%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为14.19%,10.6%,10.09%,变动趋势持续下降。

项目201812312019123120201231净资产收益率14.19%10.6%10.09%净资产收益率增速5.58%-25.3%-4.81%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为29.1%,同比增长38.39%;流动比率为3.67,速动比率为3.29;总债务为1.89亿元,其中短期债务为1.89亿元,短期债务占总债务比为100%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为2.09、1.93、1.18,持续下降。

项目201812312019123120201231现金比率2.091.931.18

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为5.3亿元,短期债务为1.9亿元,公司利息收入/货币资金平均比值为0.45%,低于1.5%。

项目201812312019123120201231货币资金(元)2.1亿3.58亿5.27亿短期债务(元)5900万7229.91万1.89亿利息收入/平均货币资金0.11%0.31%0.45%

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.3亿元,较期初变动率为38.15%。

项目20191231期初预付账款(元)2108.43万本期预付账款(元)2912.82万

• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为0.66%、1.45%、1.68%,持续增长。

项目201812312019123120201231预付账款(元)482.55万2108.43万2912.82万流动资产(元)7.29亿14.53亿17.38亿预付账款/流动资产0.66%1.45%1.68%

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为0.3亿元,较期初变动率为30.1%。

项目20191231期初其他应收款(元)2350.31万本期其他应收款(元)3057.86万

• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为0.8亿元,较期初变动率为1744.1%。

项目20191231期初应付票据(元)440.91万本期应付票据(元)8130.9万

从资金协调性看,需要重点关注:

• 自由现金流为负。近三期年报,自由现金流分别为-990.6万元、-6.4亿元、-0.3亿元,持续为负数。

项目201812312019123120201231自由现金流(元)-990.57万-6.4亿-2515.56万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为1.36,同比增长8.83%;存货周转率为2.48,同比下降4.12%;总资产周转率为0.5,同比下降5.04%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为3.2,2.58,2.48,存货周转能力趋弱。

项目201812312019123120201231存货周转率(次)3.22.582.48存货周转率增速-11.3%-19.36%-4.12%

• 存货/资产总额比值持续增长。近三期年报,存货/资产总额比值分别为8.85%、8.95%、9.59%,持续增长。

项目201812312019123120201231存货(元)6905.67万1.37亿1.82亿资产总额(元)7.8亿15.26亿18.94亿存货/资产总额8.85%8.95%9.59%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.63,0.52,0.5,总资产周转能力趋弱。

项目201812312019123120201231总资产周转率(次)0.630.520.5总资产周转率增速-6.36%-17.13%-5.04%

• 固定资产变动较大。报告期内,固定资产为0.4亿元,较期初增长34.54%。

项目20191231期初固定资产(元)2645.18万本期固定资产(元)3558.88万

• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.5亿元,较期初增长585.28%。

项目20191231期初其他非流动资产(元)740.93万本期其他非流动资产(元)5077.44万

• 无形资产变动较大。报告期内,无形资产为0.4亿元,较期初增长170.64%。

项目20191231期初无形资产(元)1553.38万本期无形资产(元)4204.1万

从三费维度看,需要重点关注:

• 管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为1亿元,同比增长21.58%。

项目201812312019123120201231管理费用(元)6365.37万8105.29万9854.57万管理费用增速32.28%27.33%21.58%

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